Calcul TVA 20% — Convertir HT en TTC (Taux Normal 2026)
Calculez la TVA à 20% instantanément. 83% des biens et services en France sont soumis à ce taux normal (source : DGFiP 2024).
⚡ Réponse en bref — Formules TVA 20%
⚠️ Avertissement important : Cet outil fournit des estimations à titre indicatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil financier, fiscal ou juridique personnalisé. Avant toute décision financière ou engagement, consultez un conseiller bancaire agréé, un expert-comptable ou un courtier certifié.
⚠️ Information fiscale : Les calculs sont fournis à titre indicatif. Vérifiez avec votre expert-comptable ou sur impots.gouv.fr pour votre situation précise. La législation TVA évolue régulièrement.
TTC = HT × 1,20
Exemple : 100€ HT → 120€ TTCHT = TTC ÷ 1,20
Exemple : 120€ TTC → 100€ HTÀ retenir : La TVA 20% appliquée sur le HT représente 16,67% du prix TTC (20÷120). Cette nuance est essentielle pour les calculs de marge commerciale et les déclarations fiscales.
🧮 Comment calculer le TTC à partir du HT (TVA 20%) ?
Entrez votre montant hors taxes pour obtenir le prix TTC et le montant de TVA correspondant.
🔄 Comment retrouver le HT à partir du TTC (TVA 20%) ?
Entrez un prix TTC pour extraire le montant HT et la TVA incluse. Utilisé par les comptables pour les déclarations CA3.
📖 Qu'est-ce que la TVA à 20% et pourquoi ce taux ?
La TVA à 20% est le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée en France depuis le 1er janvier 2014 (passage de 19,6% à 20% selon l'article 68 de la loi de finances rectificative 2012). Ce taux s'applique à 83% des biens et services commercialisés sur le territoire français, selon les données de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP).
En pratique, la TVA est une taxe indirecte sur la consommation. Elle est collectée par les entreprises à chaque étape de la chaîne commerciale, mais c'est le consommateur final qui la supporte réellement. L'État français perçoit environ 200 milliards d'euros de recettes TVA chaque année, ce qui en fait la première source de revenus fiscaux du pays.
Le coefficient multiplicateur associé à ce taux est 1,20. Autrement dit, pour passer d'un prix hors taxes à un prix toutes taxes comprises, vous multipliez simplement par 1,20. Ce coefficient est utilisé quotidiennement par les commerçants, comptables et gestionnaires pour établir leurs factures et déclarations.
📊 Quelles sont les formules officielles de calcul TVA 20% ?
Voici le tableau récapitulatif des 4 formules essentielles, validées par le BOFIP (Bulletin Officiel des Finances Publiques) :
| Opération | Formule | Exemple chiffré | Coefficient |
|---|---|---|---|
| HT → TTC | TTC = HT × 1,20 |
500€ HT → 600€ TTC | × 1,20 |
| TTC → HT | HT = TTC ÷ 1,20 |
600€ TTC → 500€ HT | ÷ 1,20 |
| Montant TVA (depuis HT) | TVA = HT × 0,20 |
500€ HT → 100€ TVA | × 0,20 |
| Montant TVA (depuis TTC) | TVA = TTC × (20/120) |
600€ TTC → 100€ TVA | × 0,1667 |
Note technique : La formule TTC × (20/120) revient à multiplier par 0,16666...
soit environ 16,67%. C'est la part de TVA contenue dans le prix TTC — à ne pas confondre avec
le taux de 20% qui s'applique sur le HT.
📋 Comment calculer la TVA 20% étape par étape ?
Suivez ces 5 étapes pour calculer correctement la TVA à 20% dans n'importe quelle situation :
- Identifiez le montant de départ — Avez-vous un prix HT (catalogue professionnel) ou TTC (ticket de caisse) ?
- Vérifiez le taux applicable — Le produit/service est-il bien soumis au taux normal de 20% ? (Attention aux exceptions : alimentation 5,5%, médicaments 2,1%...)
- Appliquez la formule appropriée — HT × 1,20 pour obtenir le TTC, ou TTC ÷ 1,20 pour retrouver le HT.
- Calculez le montant de TVA — Soustrayez le HT du TTC, ou multipliez directement par 0,20 (depuis HT) ou 0,1667 (depuis TTC).
- Vérifiez votre résultat — Le TTC doit toujours être supérieur de 20% au HT. Si vous avez 100€ HT, vous devez obtenir exactement 120€ TTC.
Ces étapes sont celles utilisées par les experts-comptables lors de l'établissement des déclarations de TVA (CA3 mensuelle ou CA12 annuelle).
💡 Exemple concret : Facturation d'un site web à 2 500€ HT
Imaginons que vous êtes freelance développeur web et vous facturez la création d'un site e-commerce pour 2 500€ HT. Voici comment établir votre facture :
Prestation : Création site e-commerce
Montant HT : 2 500,00 €
TVA 20% : 2 500 × 0,20 = 500,00 €
Montant TTC : 2 500 + 500 = 3 000,00 €
Ce que cela signifie :
- Votre client paie 3 000€ TTC
- Vous encaissez 3 000€ mais vous devez reverser 500€ à l'État (via la déclaration CA3)
- Votre chiffre d'affaires réel est de 2 500€ HT
- Si vous avez acheté un logiciel à 120€ TTC pour ce projet, vous récupérez 20€ de TVA déductible
- Votre TVA nette à payer sera : 500€ - 20€ = 480€
C'est le mécanisme de TVA collectée moins TVA déductible qui permet aux entreprises de ne pas supporter la TVA sur leurs achats professionnels.
🏷️ Quels produits et services sont soumis à la TVA 20% ?
Le taux normal de 20% s'applique par défaut à tous les biens et services qui ne bénéficient pas explicitement d'un taux réduit. Voici les principales catégories :
✅ TVA 20% applicable
- Électronique (téléphones, ordinateurs, TV)
- Électroménager
- Vêtements et chaussures
- Meubles et décoration
- Voitures et véhicules
- Carburants (hors diesel agricole)
- Services de conseil et prestations intellectuelles
- Coiffure, esthétique
- Réparations et maintenance
- Hébergement touristique (hôtels)
- Restauration sur place
❌ Taux réduits (pas 20%)
- 10% : Transport, restauration à emporter, travaux rénovation
- 5,5% : Alimentation, livres, énergie domestique, travaux énergétiques
- 2,1% : Médicaments remboursés, presse
- 0% : Exportations hors UE
❓ Questions fréquentes sur la TVA 20% (FAQ Expert)
Comment calculer 20% de TVA sur un prix HT ?
Pour calculer la TVA à 20% sur un prix HT, multipliez le montant par 0,20. Le résultat est le montant de TVA à ajouter. Pour obtenir directement le TTC, multipliez le HT par 1,20.
Exemple détaillé : Pour un produit à 850€ HT :
• TVA = 850 × 0,20 = 170€
• TTC = 850 × 1,20 = 1 020€
• Vérification : 850 + 170 = 1 020€ ✓
Cette formule est celle utilisée sur toutes les factures professionnelles et déclarations fiscales en France.
Comment enlever la TVA 20% d'un prix TTC ?
Pour retirer la TVA d'un prix TTC et retrouver le montant HT, divisez le TTC par 1,20. Attention : ne faites pas l'erreur de soustraire 20% du TTC, car cela donnerait un résultat faux.
Pourquoi ? La TVA de 20% s'applique sur le HT, pas sur le TTC. Elle représente en réalité 16,67% du prix TTC (20÷120 = 0,1667).
Exemple : Un produit affiché à 360€ TTC :
• HT = 360 ÷ 1,20 = 300€
• TVA = 360 - 300 = 60€
• Erreur à éviter : 360 × 0,80 = 288€ (FAUX)
La TVA 20% est-elle récupérable pour une entreprise ?
Oui, les entreprises assujetties à la TVA peuvent déduire la TVA payée sur leurs achats professionnels. C'est le principe de la TVA déductible.
Conditions pour récupérer la TVA :
- Être assujetti à la TVA (pas de franchise en base)
- Disposer d'une facture conforme avec TVA détaillée
- L'achat doit être lié à l'activité professionnelle
- Respecter le délai de déduction (2 ans maximum)
Exclusions : Hébergement personnel, restaurant (déductible à 50% seulement), véhicules de tourisme (TVA non récupérable sauf véhicules utilitaires).
Pourquoi dit-on que la TVA représente 16,67% du TTC ?
Cette confusion est fréquente. Le taux de 20% s'applique sur le prix HT, mais si vous regardez le prix TTC, la TVA ne représente que 16,67% de ce montant total.
Démonstration mathématique :
• Si HT = 100€, alors TTC = 120€ et TVA = 20€
• Part de la TVA dans le TTC : 20 ÷ 120 = 0,1667 = 16,67%
Cette distinction est essentielle pour les calculs de marge commerciale. Le taux de marge (sur HT) diffère du taux de marque (sur TTC). Un commerçant qui veut une marge de 20% sur son prix de vente TTC doit appliquer un coefficient différent.
La TVA à 20% est-elle la même dans tous les pays européens ?
Non. Chaque État membre de l'Union Européenne fixe librement son taux normal de TVA, avec un minimum de 15% imposé par la directive européenne.
Comparaison des taux normaux en Europe (2025) :
- 🇫🇷 France : 20%
- 🇩🇪 Allemagne : 19%
- 🇪🇸 Espagne : 21%
- 🇮🇹 Italie : 22%
- 🇧🇪 Belgique : 21%
- 🇱🇺 Luxembourg : 17% (le plus bas de l'UE)
- 🇭🇺 Hongrie : 27% (le plus élevé de l'UE)
Pour les ventes intracommunautaires B2B, la TVA s'applique dans le pays de destination (autoliquidation). Pour les ventes B2C, le régime OSS s'applique au-delà de 10 000€/an.
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